公开目录
1.市科技馆部门概况及主要工作职责。
2.市科技馆部门工作重点。
3.收支预算安排情况(预算收支明细、机关运行经费安排、政府采购安排)。
4.相关名词解释。
5.2018年度预算收支情况表(预算收支总表、项目预算明细表、“三公”经费及会议费预算表、预算基层表、2018 年政府性基金预算支出 情况表)。
黄冈市科技馆三定方案
(一)主要工作职责
弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想。科普、展教、学术交流、开展青少年科技活动等。
(二)机构设置
为科级事业单位,核定事业编制3名,领导职数2名。
1.编制人数情况:科技馆事业编制3人。
2.财政供给人数情况:2人。
黄冈市科技馆2018年部门预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案好、规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。
一、部门概况
黄冈市科技馆是黄冈市编办[1999]9号文件批复成立的公益一类事业单位,面向全市公众弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法的主阵地。其主要工作任务是:1、认真贯彻落实国务院“全民科学素质行动计划纲要”开展以提高公众科学素质为重点的科教活动;2、以观摩演示、动手操作等形式的科普展教活动,举办各类科技知识,科技成果及其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;3、开展青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生高校科学营活动;4、举办每年一届的全市青少年科技创新大赛、组织全市科技辅导员培训;5、承办中国科协、中科院老专家科普报告团---大手牵小手科普报告会。
市科技馆占地面积11.3亩,一期工程建筑面积3000平方米,总投资300万元。第二期工程投资350万,已于2009年9月20日正式对外免费开放。黄冈市科技馆一期工程与二期工程益智楼融为一体,建筑面积达到4800平方米,总资产达1000余万元,硬件上基本达到了“国家科学技术馆”小型馆的建设要求。
2011年黄冈市科技馆被湖北省科协正式命名为湖北省区域性展教中心。2015年我馆争取中央引导地方科技专项经费270万元,购置了五十多件展品并重新布展,2016年4月被中国科协、中宣部、财政部验收,正式纳入全国123家科技馆免费开放行列。
(一)主要工作职责
1.认真贯彻落实国务院《全民科学素质行动计划纲要》,科技馆全年免费开放天数300天,开展以提高公众科学素质为重点的科教活动;
2.以观摩演示、动手操作等形式的科普展教活动,举办各类科技知识,科技成果及其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动;
3.负责“中国流动科技馆”黄冈片区巡展工作及科普大篷车的巡展工作
4.开展各项青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生高校科学营活动;
5.举办每年一届的全市青少年科技创新大赛、组织全市科技辅导员培训;
6.承办中国科协、中科院老专家科普报告团---大手牵小手科普报告会;
(二)人员情况
1.编制人数情况:科技馆事业编制3人。
2.财政供给人数情况:2人。
二、部门工作重点
1.确保科技馆全年免费开放天数300天,开展以提高公众科学素质为重点的科教活动;
2.负责“中国流动科技馆”黄冈片区巡展工作及科普大篷车的巡展工作
3.开展青少年科学体验活动、组织每年一届的中学生高校科学营活动;举办每年一届的全市青少年科技创新大赛、组织全市科技辅导员培训;承办中国科协、中科院老专家科普报告团---大手牵小手科普报告会等工作。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
市科技馆2018年一般公共财政预算财政拨款为447019元,其中项目经费200000元。
(二)部门财务收支预算安排情况
1.收入预算情况:收入预算为447019元,财政正常经费拨款447019元。
2.支出预算情况:支出预算为447019 元,其中:基本支出247019元,包括工资福利支出225052 元,日常支出21967元;项目支出 200000 元。
基本支出方面
1.工资福利支出总额为:225052元
(1) 基本工资:在职人员基本工资92136元。
(2) 在职人员绩效工资52644元。
(3) 在职人员奖金20000元。
(4) 医疗保险12306元。
(5) 养老保险30592元。
(6) 住房公积金17374.
2.商品和服务支出21967元。
(1)一般公务费:按2018年一般公务费分类标准,事业单位人年平4000元,共8000元。
(2)职工福利费、工会经费和职工教育经费:分别按在职人员基本工资总额的2.5%,2%,1.5%安排为8687元。
(3)交通补贴5280。
3.部门“三公”经费财政拨款预算情况
市科技馆2018年“三公”经费财政拨款预算情况为:公车运行费用2800元,公务接待费用2800元,与2017年预算持平。主要依据是2017年度的“三公”经费使用情况和2018年度的工作安排情况来预算。
4.政府采购预算:2400元,主要安排用于采购电子计算机,与上年度一致无增减。
四、专有名词解释:
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。